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盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):631

目    錄



第一部分    盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分     盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋









第一部分   盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局概況


一、主要職責(zé)


(一)主要職責(zé):勞動(dòng)就業(yè)服務(wù),社會(huì)保障、職業(yè)介紹、錄用安置、用工管理、勞務(wù)輸出、就業(yè)培訓(xùn)、技能訓(xùn)練、失業(yè)保險(xiǎn)審核和發(fā)放、企業(yè)勞服工作指導(dǎo)、下崗再就業(yè)服務(wù)及生活費(fèi)發(fā)放

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:城鄉(xiāng)人力資源開(kāi)發(fā)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、就創(chuàng)業(yè)與基層社區(qū)平臺(tái)管理股、培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心、勞動(dòng)代理中心、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)務(wù)室、辦公室


二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣就業(yè)局



第二部分   盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表



第三部分   盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)116.87萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入116.87萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.87萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.2017年盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局財(cái)政撥款收入116.87萬(wàn)元,比2016年增加0.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,主要原因是公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)收入增加。

(二)支出總計(jì)116.61萬(wàn)元,包括:

1.基本支出116.61萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出104.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.52萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7.96萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.2017年盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局財(cái)政支出總計(jì)116.61萬(wàn)元,比2016年增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,主要原因是公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.26萬(wàn)元

主要是辦公費(fèi)尾款未付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出116.61萬(wàn)元,其中:基本支出116.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(二)具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出116.61萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出116.61萬(wàn)元

1.一般公共服務(wù)支出116.87萬(wàn)元,主要包括工資福利支出,商品服務(wù)支出,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助.

2.年末結(jié)余0.26萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2016年減少0.3萬(wàn)元 。主要是公務(wù)用車車輛改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車保有量1輛。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤(pán)山縣勞動(dòng)就業(yè)局共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。




第四部分 名詞解釋


1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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