盤山縣東郭街道辦事處(本級)2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、主要職責
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(4)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
(5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責,機構(gòu)設(shè)置如下:黨政綜合辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、社會治理辦公室、黨建中心、網(wǎng)絡(luò)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣東郭街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣東郭街道辦事處。
第二部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計3009.25萬元,包括:
1.財政撥款收入3009.25萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3009.17元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.08萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。
(二)支出總計3009.25萬元,包括:
1.基本支出2201.27萬元,占支出總計的73%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1040.15萬元,對個人和家庭的補助支出203.09萬元,商品和服務(wù)支出955.35萬元,資本性支出2.68。
2.項目支出807.98萬元,占支出總計的27%。主要包括基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出3009.25萬元,其中:基本支出2201.27萬元,項目支出807.98萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。與年初預(yù)算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的59%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的79%,項目完成年初預(yù)算的35%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3009.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1143.59萬元,占38%;國防支出7.04萬元,占0.23%;公共安全支出60.09萬元,占2%;教育支出134.64萬元,占4.47%;文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元,占0.84%;社會保障和就業(yè)支出437.64萬元,占15%;衛(wèi)生健康支出233.49萬元,占7.76%;節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元,占3.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.19萬元,占3.06%;農(nóng)林水支出675.35萬元,占22%;交通運輸支出67.32萬元,占2.2%;住房保障支出26.48萬元,占0.88%。
1.一般公共服務(wù)支出1143.58萬元,具體包括:
(1)行政運行1,121.94萬元,主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的126%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
(2)事業(yè)運行21.65萬元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費等支出,年初未做預(yù)算。
2.國防支出7.04萬元。
(1)民兵7.04萬元,主要是武裝部門支出,完成年初預(yù)算的59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是武裝部門經(jīng)費減少。
3.公共安全支出60.09萬元。
(1)執(zhí)法辦案60.09萬元,主要是派出所經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相近。
4.教育支出134.64萬元。
(1)學前教育39.44萬元,主要是學前教育經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是學前經(jīng)費減少。
(2)小學教育22萬元,主要是小學教育人員經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學教育經(jīng)費減少。
(3)其他普通教育支出73.2萬元,主要是學校補助等支出,年初未做預(yù)算。
5.文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元。
(1)文化活動4.83萬元,主要是文化活動經(jīng)費支出,年初未做預(yù)算。
(2)群眾文化17.38萬元,主要是群眾文化經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是群眾文化經(jīng)費減少。
(3)其他文化和旅游支出3.00萬元,主要是其他文化和旅游支出,年初未做預(yù)算。
6.社會保障和就業(yè)支出437.64萬元。
(1)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理88.15萬元,主要是基層社區(qū)治理和建設(shè)等經(jīng)費支出,年初未做預(yù)算。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.53萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預(yù)算的445%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補交養(yǎng)老保險。
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出92.94萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及補交,年初未做預(yù)算。
(4)傷殘撫恤2.7萬元,主要是傷殘撫恤金支出,完成年初預(yù)算的159%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補發(fā)傷殘撫恤金。
(5)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助1.75萬元,主要是退伍軍人生活補助支出,年初未做預(yù)算。
(6)殯葬0.61萬元,主要是敬老院人員殯葬支出,完成年初預(yù)算的0.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殯葬支出減少。
(7)社會福利事業(yè)單位14.53萬元,主要是養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)支出,年初未做預(yù)算。
(8)養(yǎng)老服務(wù)36.07萬元,主要是社區(qū)、村養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)支出,完成年初預(yù)算的23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)支出減少。
(9)其他社會福利支出5.47萬元,主要是其他社會福利支出,年初未做預(yù)算。
(10)臨時救助支出52.08萬元,主要是臨時救助支出,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時救助支出增加。
(11)其他農(nóng)村生活救助0.66萬元,主要是其他農(nóng)村生活救助支出,年初未做預(yù)算。
(12)其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元,主要是其他社會保障和就業(yè)繳費支出,年初未做預(yù)算。
7.衛(wèi)生健康支出233.5萬元。
(1)綜合醫(yī)院15萬元,主要是醫(yī)院購置車輛經(jīng)費,年初未做預(yù)算。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院127.54萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費增加。
(3)重大公共衛(wèi)生服務(wù)17.41萬元,主要是疫情防控支出,完成年初預(yù)算的35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。
(4)其他計劃生育事務(wù)支出16.23萬元,主要是計劃生育獎勵金支出,完成年初預(yù)算的46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。
(5)行政單位醫(yī)療10.29萬元,主要是行政單位醫(yī)療繳費支出,完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員較少繳費數(shù)變動。
(6)事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出,年初未做預(yù)算。
(7)其他醫(yī)療救助支出2.83萬元,主要是其他醫(yī)療救助支出,年初未做預(yù)算。
(8)其他衛(wèi)生健康支出43.12萬元,主要是城鎮(zhèn)居民保險支出,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
8.節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元。
(1)大氣10萬元,主要是農(nóng)田秸稈打包支出,完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費用減少。
(2)水體39.35萬元,主要是污水處理廠運行費支出,完成年初預(yù)算的131%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加污水處理廠電費。
(3)生態(tài)保護56.79萬元,主要是拆除濕地違建支出,年初未做預(yù)算。
9.城市社區(qū)支出92.19萬元。
(1)城管執(zhí)法支出1.02萬元,主要是城管執(zhí)法支出,年初未做預(yù)算。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出40萬,主要是國有農(nóng)用土地測繪費支出,完成年初預(yù)算的2.42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是園區(qū)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出未發(fā)生。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生45.17萬元,主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出及鎮(zhèn)區(qū)綠化支出,完成年初預(yù)算的15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出有未發(fā)生。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出,年初未做預(yù)算。
10.農(nóng)林水支出675.35萬元。
(1)防災(zāi)救災(zāi)1.48萬元,主要是防災(zāi)救災(zāi)支出,年初未做預(yù)算。
(2)農(nóng)村道路建設(shè)76.32萬元,主要是農(nóng)村道路維修支出,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有未付款的項目。
(3)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出19.56萬元,主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村的其他支出,年初未做預(yù)算。
(4)防汛26.14萬元,主要是防汛抗洪支出,完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。
(5)農(nóng)村水利49.26萬元,主要是農(nóng)田清淤支出,完成年初預(yù)算的49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。
(6)農(nóng)村人畜飲水58.24萬元,主要是自來水廠運行費支出,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是自來水改造工程未發(fā)生。
(7)其他水利支出0.1萬元,主要是水利的其他支出,年初未做預(yù)算。
11.扶貧150萬元。
(1)其他扶貧支出150萬元,主要是國有農(nóng)場鞏固提升資金,年初未做預(yù)算。
(2)對村民委員會和村黨支部的補助84.07萬元,主要是村人員經(jīng)費及辦公費,年初未做預(yù)算。
(3)農(nóng)村綜合改革示范試點補助210.19萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)獎補,年初未做預(yù)算。
12.交通運輸支出67.32萬元。
(1)其他公路水路運輸支出67.32萬元,主要是交通信號燈新建支出,年初未做預(yù)算。
13.住房保障支出26.48萬元。
(1)住房公積金26.48萬元,主要是住房公積金繳費支出,完成年初預(yù)算的110%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元。
1.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.08萬元,主要是20年國有企業(yè)退休人員社會管理補助資金,年初未做預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.82萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求,嚴格控制車輛使用。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費19.82萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元,2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費與上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行費19.82萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相近。
其中:公務(wù)用車購置費15萬元,主要用于公務(wù)用車購置,當年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護費4.82萬元,主要用于公務(wù)用車運行及維護等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量14輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2201.27萬元,其中:人員經(jīng)費1243.24萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費958.03萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出958.03萬元,比上年增加284.32萬元,增長42%,主要原因是補交養(yǎng)老保險。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛14輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車14輛,其他用車主要是綜合執(zhí)法大隊用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣東郭街道辦事處未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室的部分附屬事業(yè)單位。
18.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):反應(yīng)用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
19.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動的支出。
20.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
21.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
22.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
23.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項):反應(yīng)舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術(shù)館支出等。
26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
32.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項):反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出,包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出。
33.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
34.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項):反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
35.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
37.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。
38.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
40.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
41.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
42.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
43.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項):反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。
44.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
45.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
46.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
47.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
48.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出。
49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
53.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項):反映除對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補助,促進農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補助,海難救助補助,因其他災(zāi)害導致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。
54.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項):反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
55.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
56.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護,防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預(yù)案編審、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調(diào)用民工及勞動保護,水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。
57.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項):反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
58.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項):反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
59.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
60.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
61.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
62.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
63.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
64.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
65.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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