盤山縣政務服務中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣政務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣政務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門(單位)整體績效目標表
十一、本級部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣政務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣政務服務中心單位概況
一、單位主要職責
一、單位主要職責
(一) 負責為縣行政審批局承擔的行政審批事項的辦理 提供技術支持和服務保障。
(二) 負責為企業(yè)、群眾提供政策咨詢、辦事指引等服 務。
(三) 負責全縣工程建設項目全程免費代辦工作.
(四) 承擔發(fā)布陂務服務事項等政務信息的事務性工作。
(五) 負責進駐縣政務服務中心工作人員的管理、培訓、監(jiān)督、考核等工作。
(六) 負責縣政務服務中心"中介超市"管理工作,對 “中介超市"中第主方機構的服務進行指導、監(jiān)督、考核等工作。
(七) 負責為全縣政務服務事項的管理提供技術支持和服務保障;負責全縣政務服務事項在遼寧省政務服務事項庫中的日常運行管理工作;負責盤錦市一體化政務服務審批系 統(tǒng)等審批平臺軟件的日常維護、運行和管理。
(八) 負責各鎮(zhèn)(街道) 、村(社區(qū)) 行政審批中心和 便民中心指導服務、 監(jiān)督管理、考核等工作。
(九) 承擔縣營商環(huán)境建設局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責,內設機構如下:綜合辦公室、運行管理辦公室、政務服務辦公室、審批服務辦公室、代辦服務辦公室、網(wǎng)絡信息辦公室。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求,納入2024年度單位預算編制范圍的二級預算單位:1、盤山縣政務服務中心
第二部分 盤山縣政務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表:2024年度收支總體情況表
公開02表:2024年度收入預算總表
公開03表:2024年度支出總體情況表
公開04表:2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表:2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表:2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表:2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表:2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表:2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表:部門(單位)整體績效目標表
公開11表:本級部門預算項目(政策)績效目標表
第三部分 盤山縣政務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求:
1.收入預算660.53萬元。其中,一般公共預算收入660.53萬元。
2.支出預算660.53萬元。其中,一般公共服務支出480.38萬元,社會保障和就業(yè)支出86.48萬元,衛(wèi)生健康支出31.88萬元,住房保障支出61.79萬元。
3.與2023年度預算比,收入增加17.44萬元,增長2.71%,原因是人員經(jīng)費增加。支出增加17.44萬元,增長2.71%,原因是人員經(jīng)費增加。與2023年度預算相比,一般公共預算收入增加17.44萬元,增長2.71%,原因是人員經(jīng)費增加。支出增加17.44萬元,增長2.71%,原因是人員經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出與2023年度持平。
三、事業(yè)單位公用經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)單位公用經(jīng)費預算安排14.82萬元,比2023年預算減少1.92萬元,主要原因是縮減經(jīng)費。其中:辦公費11.82萬元、其他商品和服務支出3萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,盤山縣政務服務中心資產(chǎn)總額0.36萬元,其中,流動資產(chǎn)0萬元,非流動資產(chǎn)0.36萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積 0平方米,價值 0萬元;共有車輛0輛,價值0萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號),支出預算中政府采購預算0 萬元,政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣政務服務中心2024年已編制部門整體績效目標,應編制特定目標類的項目績效0個,實際編制特定目標類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
11.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項) 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12. 一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13. 一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)專項普查活動支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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